เมนูหลัก

10203321การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Internal Control
สังกัดบริหารธุรกิจ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2567 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:30-11:00BA 503107C45450W    
  ศุกร์09:30-11:00BA 503107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 345-45-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2567 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: บัญชี 4 ปี ปี 3
  02 จันทร์14:30-16:00BA 503107C45045W    
  พฤหัสบดี14:30-16:00BA 503107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 145-0-45
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2567 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: บัญี 4 ปี ปี 3
  03 จันทร์09:30-11:00BA 503107C45450W    
  พฤหัสบดี09:30-11:00BA 503107C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 345-45-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2567 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: บัญชี 4 ปี ปี 3
  04 จันทร์11:00-12:30BA 503107C63630W    
  พฤหัสบดี11:00-12:30BA 503107L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 163-63-0
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2567 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: บัญชี 2 ปี ปี 1
  05 อังคาร13:00-14:30BA 403107C63549W    
  ศุกร์13:00-14:30BA 403107L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
สำรองให้:บัญชี ชั้นปี 163-54-9
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2567 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: บัยชี 2 ปี ปี 1
Course Description
แนวคิดการตรวจสอบภายในและการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรม และมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงขององค์กร การกำกับดูแลกิจการ การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
ขั้นตอนและกิจกรรมงานตรวจสอบภายใน การวางแผนการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร การสื่อสารผลและติดตามผลการตรวจสอบภายใน รวมทั้งหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร
Concept of internal audit and settlement of internal control unit; professional ethics; internal audit professional standard; internal control; enterprise risk management; corporate governance; internal control assessment; procedures and activities of internal control; internal audit planning;
internal auditing in business activities of organization; communication and monitoring internal control result; duty and responsibility of internal auditor in dealing with fraudulent.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด




  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47